1、根据部门年度工作计划或董事会下达的临时计划,编写内部工作计划和方案;根据内部审计工作情况,适时调整工作计划和方案;
2 、组织实施现场审计,独立完成各项管理审计任务;
3、对公司经营活动涉及的财务、销售、采购、工程、仓库、固定资产等方面开展审计;
4、与中心及公司管理层及时沟通审计发现的问题,协调各种工作关系;
5、编制审计工作底稿并整理归档;
6、 起草审计报告,并针对公司经营管理中的潜在风险及审计发现,提出改进建议;
7、 起草各项汇报、总结性文件; 对工作材料进行整理归档;
8、 严格遵守公司及中心的各项规章制度;
9、 协助制定本部门相关的各项管理制度和工作流程,并严格执行;
10、协助制定和落实本部门工作计划及预算,并总结分析;
11、 编制审计实施细则,并提供知识分享,开展中心内外部的培训;
12、 对工作中获悉的商业秘密严格保密。
1、财务、会计、审计相关专业本科以上学历,具有审计师资格优先考虑;
2、内审部经理或财务经理3年以上工作经验,具有大型企业内审或会计师事务所项目经验;
3、对企业内部控制基本规范、企业内部控制应用及评估指引、中国会计准则有比较深刻的理解;
4、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及企业有关规章制度;
5、具备良好的表达能力、沟通能力、责任心强、有敬业精神;